Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта Зеленоградского АО от 14.05.2007 № 454-рп
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2007, НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 14.05.2007.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2007,
НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 апреля 2006 г. № 272-ПП "Об утверждении Порядка составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы" государственными унитарными предприятиями, подведомственными префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы, разработаны и представлены на рассмотрение Балансовой комиссии по контролю за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий программы финансово-хозяйственной деятельности на 2007 год и на период до 2010 года, включающие в себя перечень показателей экономической эффективности, определенный постановлением Правительства Москвы № 272-ПП.
На основании вышеизложенного:
1. Утвердить показатели планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).
2. Балансовой комиссии по контролю за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий осуществлять контроль за выполнением предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности, выявлять факты и причины несоответствия фактически достигнутых и утвержденных величин показателей.
3. Руководителям государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа, обеспечить выполнение утвержденных показателей планов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта А.И. Михальченкова.

Префект
А.Н. Смирнов





Приложение 1
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГРАДА"

   -------T-----------------------------------------T-----------T----------T--------------T--------------------T------------T-----------------¬

¦№ п/п ¦Наименование показателей ¦Код строки ¦Ед. изм. ¦Отчет ¦Текущий 2007 г. ¦Проект плана¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за предыдущий +--------T-----------+(план) +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦план ¦ожид. ¦на 2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+--------+--------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+------+-----------------------------------------T-----------T----------T--------------T--------T-----------T------------T-----------------+
¦1. ¦Выручка от продажи товаров, продукции, ¦01 ¦млн. руб. ¦ 12,04 ¦ 13,00 ¦ 13,00 ¦ 14,00 ¦Планируется ¦
¦ ¦работ, услуг (без НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершить ¦
¦ ¦и аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизацию ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+в 2008 году ¦
¦2. ¦Стоимость чистых активов ¦02 ¦млн. руб. ¦ 821,42 ¦ 821,42 ¦ 821,42 ¦ 821,42 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+ ¦
¦3. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦03 ¦млн. руб. ¦ 0,13 ¦ 0,14 ¦ 0,14 ¦ 0,15 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+ ¦
¦4. ¦Сумма отчислений от чистой прибыли ¦04 ¦млн. руб. ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦ ¦
¦ ¦в бюджет г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+-----------------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+------+-----------------------------------------T-----------T----------T--------------T--------T-----------T------------T-----------------+
¦1. ¦Объем работ, услуг (без НДС и акцизов) ¦05 ¦млн. руб. ¦ 12,04 ¦ 13,00 ¦ 13,00 ¦ 14,00 ¦Планируется ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+завершить ¦
¦2. ¦Среднесписочная численность работников ¦09 ¦тыс. чел. ¦ 0,028 ¦ 0,028¦ 0,028 ¦ 0,028 ¦приватизацию ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2008 году ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+ ¦
¦3. ¦Фонд оплаты труда и иные выплаты ¦010 ¦млн. руб. ¦ 8,37 ¦ 9,00 ¦ 9,00 ¦ 9,50 ¦ ¦
¦ ¦социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+--------+-----------+------------+------------------






Приложение 2
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. ЗЕЛЕНОГРАДА"

   -------T-----------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------------------T-------------T-----------------¬

¦№ п/п ¦Наименование показателей ¦Код строки ¦Ед. изм. ¦Отчет ¦Текущий 2007 год ¦Проект плана ¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за предыдущий +---------T-----------+(план) +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦план ¦ожид. ¦на 2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+--------+--------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+------+-----------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------T-----------------+
¦1. ¦Выручка от продажи товаров, продукции, ¦01 ¦млн. руб. ¦ 323,8 ¦ 320,0 ¦ 320,0 ¦ 330,0 ¦Планируется ¦
¦ ¦работ, услуг (за минусом НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершить ¦
¦ ¦и аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизацию ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+в 2008 году ¦
¦2. ¦Стоимость чистых активов ¦02 ¦млн. руб. ¦ 50,0 ¦ 50,5 ¦ 50,5 ¦ 51,0 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+ ¦
¦3. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦03 ¦млн. руб. ¦ 0,3 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+ ¦
¦4. ¦Сумма отчислений от чистой прибыли ¦04 ¦млн. руб. ¦ 0,12 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,5 ¦ ¦
¦ ¦в бюджет г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+-----------------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+------+-----------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------T-----------------+
¦1. ¦Объем работ, услуг (без НДС и акцизов) ¦05 ¦млн. руб. ¦ 323,8 ¦ 320,0 ¦ 320,0 ¦ 330,0 ¦Планируется ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+завершить ¦
¦2. ¦Среднесписочная численность работников ¦09 ¦тыс. чел. ¦ 0,497 ¦ 0,461¦ 0,461 ¦ 0,452 ¦приватизацию ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2008 году ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+ ¦
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4. ¦Фонд оплаты труда и иные выплаты ¦010 ¦млн. руб. ¦ 102,3 ¦ 103,0 ¦ 103,0 ¦ 104,0 ¦ ¦
¦ ¦социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+ ¦
¦5. ¦Средства бюджета на выполнение городского¦011 ¦млн. руб. ¦ 280,0 ¦ 272,1 ¦ 272,1 ¦ 280,0 ¦ ¦
¦ ¦заказа (кроме инвестиций в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+------------------






Приложение 3
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"

   ------T-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------------------T-------------T-----------------¬

¦№ п/п¦Наименование показателей ¦Код строки ¦Ед. изм. ¦Отчет ¦Текущий 2007 г. ¦Проект плана ¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за предыдущий +---------T-----------+(план) +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦план ¦ожид. ¦на 2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+--------+--------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------------------------+
¦1. ¦Выручка от продажи товаров, продукции, ¦01 ¦млн. руб. ¦ 41,06 ¦ 29,6 ¦ 29,6 ¦Планируется завершить ¦
¦ ¦работ, услуг (без НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизацию в 2007 году ¦
¦ ¦и аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦2. ¦Стоимость чистых активов ¦02 ¦млн. руб. ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦3. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦03 ¦млн. руб. ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦4. ¦Сумма отчислений от чистой прибыли в бюджет¦04 ¦млн. руб. ¦ 0,24 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------------------------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------------------------+
¦1. ¦Объем работ, услуг (без НДС и акцизов) ¦05 ¦млн. руб. ¦ 48,06 ¦ 38,9 ¦ 38,9 ¦Планируется завершить ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+приватизацию в 2007 году ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦2. ¦Среднесписочная численность работников ¦09 ¦тыс. чел. ¦ 0,1 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦3. ¦Фонд оплаты труда и иные выплаты ¦010 ¦млн. руб. ¦ 18,19 ¦ 16,8 ¦ 16,8 ¦ ¦
¦ ¦социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+--------------------------------






Приложение 4
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭЛАН-ИМПЭКС"

   ------T-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------------------T-------------T--------------------¬

¦№ п/п¦Наименование показателей ¦Код строки ¦Ед. изм. ¦Отчет ¦Текущий 2007 год ¦Проект плана ¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за предыдущий +---------T-----------+(план) +---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦план ¦ожид. ¦на 2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------T---------T----------+
¦1. ¦Выручка от продажи товаров, продукции, ¦01 ¦млн. руб. ¦ 1,2 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦работ, услуг (без НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦2. ¦Стоимость чистых активов ¦02 ¦млн. руб. ¦ -0,034 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦3. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦03 ¦млн. руб. ¦ 0,009 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦4. ¦Сумма отчислений от чистой прибыли в бюджет¦04 ¦млн. руб. ¦ 0,0038 ¦ 0,0016¦ 0,0016 ¦ 0,0016 ¦ 0,0016¦ 0,0016 ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------T---------T----------+
¦1. ¦Объем работ, услуг (без НДС и акцизов) ¦05 ¦млн. руб. ¦ 1,2 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦2. ¦Среднесписочная численность работников ¦09 ¦тыс. чел. ¦ 0,09 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦3. ¦Фонд оплаты труда и иные выплаты ¦010 ¦млн. руб. ¦ 0,633 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+-----------






Приложение 5
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИСПЕТЧЕРСКИЙ
ЦЕНТР "ЗЕЛЕНОГРАД"

   ------T-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------------------T-------------T--------------------¬

¦№ п/п¦Наименование показателей ¦Код строки ¦Ед. изм. ¦Отчет ¦Текущий 2007 год ¦Проект плана ¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за предыдущий +---------T-----------+(план) +---------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦план ¦ожид. ¦на 2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------T---------T----------+
¦1. ¦Выручка от продажи товаров, продукции, ¦01 ¦млн. руб. ¦ 6,5 ¦ 22,6 ¦ 22,6 ¦ 33,9 ¦ 40,7 ¦ 48,8 ¦
¦ ¦работ, услуг (за минусом НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦2. ¦Стоимость чистых активов ¦02 ¦млн. руб. ¦ 0,38 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦3. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦03 ¦млн. руб. ¦ 0,006 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦4. ¦Сумма отчислений от чистой прибыли в бюджет¦04 ¦млн. руб. ¦ 0,002 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------T---------T----------+
¦1. ¦Объем работ, услуг (без НДС и акцизов) ¦05 ¦млн. руб. ¦ 6,5 ¦ 22,6 ¦ 22,6 ¦ 33,9 ¦ 40,7 ¦ 48,8 ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦2. ¦Среднесписочная численность работников ¦09 ¦тыс. чел. ¦ 0,016 ¦ 0,135 ¦ 0,135 ¦ 0,135 ¦ 0,135 ¦ 0,135 ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦3. ¦Фонд оплаты труда и иные выплаты ¦010 ¦млн. руб. ¦ 3,3 ¦ 21,25 ¦ 21,25 ¦ 25,5 ¦ 30,6 ¦ 36,7 ¦
¦ ¦социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+----------+
¦4. ¦Средства бюджета на выполнение городского ¦011 ¦млн. руб. ¦ - ¦ 0,27 ¦ 0,27 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
¦ ¦заказа (кроме инвестиций в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------+-----------






Приложение 6
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2007 г. № 454-рп

ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"

   ------T-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------------------T--------------T----------------¬

¦№ п/п¦Наименование показателей ¦Код строки ¦Ед. изм. ¦Отчет ¦Текущий 2007 год ¦Проект плана ¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за предыдущий +---------T-----------+(план) +-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦план ¦ожид. ¦на 2008 г. ¦2009 г.¦2010 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+--------------+-------+--------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------------------------+
¦1. ¦Выручка от продажи товаров, продукции, ¦01 ¦млн. руб. ¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦Планируется завершить ¦
¦ ¦работ, услуг (за минусом НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизацию в 2007 году ¦
¦ ¦и аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦2. ¦Стоимость чистых активов ¦02 ¦млн. руб. ¦ 0,15 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦3. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦03 ¦млн. руб. ¦ 0 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦4. ¦Сумма отчислений от чистой прибыли в бюджет¦04 ¦млн. руб. ¦ 0 ¦ 0,0002¦ 0,0002 ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+-------------------------------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+-----+-------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------T-----------T-------------------------------+
¦1. ¦Объем работ, услуг (без НДС и акцизов) ¦05 ¦млн. руб. ¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦Планируется завершить ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+приватизацию в 2007 году ¦
¦2. ¦Объем платных услуг населению ¦07 ¦млн. руб. ¦ 1,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦3. ¦Среднесписочная численность работников ¦09 ¦тыс. чел. ¦ 0,022 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+ ¦
¦4. ¦Фонд оплаты труда и иные выплаты ¦010 ¦млн. руб. ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦
¦ ¦социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------+-----------+--------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru