| |
РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта Зеленоградского АО от 14.05.2008 № 385-рп
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2008 НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 14.05.2008.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2008 г. № 385-рп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2008
НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 апреля 2006 г. № 272-ПП "Об утверждении Порядка составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы" государственными унитарными предприятиями, подведомственными префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы, разработаны и представлены на рассмотрение балансовой комиссии по контролю за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий программы финансово-хозяйственной деятельности на 2008 год и на период до 2011 года, включающие в себя перечень показателей экономической эффективности, определенный постановлением Правительства Москвы № 272-ПП.
На основании вышеизложенного:
1. Утвердить показатели планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа (приложения 1, 2, 3).
2. Балансовой комиссии по контролю за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий осуществлять контроль за выполнением предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности, выявлять факты и причины несоответствия фактически достигнутых и утвержденных величин показателей.
3. Руководителям государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа, обеспечить выполнение утвержденных показателей планов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта А.И. Михальченкова.
Префект
А.Н. Смирнов
Приложение 1
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2008 г. № 385-рп
ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2008 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГРАДА"
----T---------------T------T----T-------------T-------------------T----------T---------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Код ¦Ед. ¦Отчет ¦Текущий 2008 г. ¦Проект ¦Прогноз ¦
¦п/п¦показателей ¦строки¦изм.¦за предыдущий+--------T----------+плана +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦План ¦Ожид. ¦(план) ¦2010 г.¦2011 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦на 2009 г.¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+---+---------------T------T----T-------------T--------T----------T--------------------------+
¦1. ¦Выручка ¦ 01 ¦млн.¦ 16,014 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦Планируется завершить ¦
¦ ¦от продажи ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦приватизацию в 2008 году ¦
¦ ¦товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦2. ¦Стоимость ¦ 02 ¦млн.¦ 821,419 ¦ 3,817 ¦ 3,817 ¦ ¦
¦ ¦чистых активов ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦3. ¦Чистая прибыль ¦ 03 ¦млн.¦ 0,288 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦4. ¦Сумма ¦ 04 ¦млн.¦ 0,072 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ ¦
¦ ¦отчислений ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+--------------------------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+---+---------------T------T----T-------------T--------T----------T--------------------------+
¦1. ¦Объем работ, ¦ 05 ¦млн.¦ 16,014 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦Планируется завершить ¦
¦ ¦услуг (без НДС ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦приватизацию в 2008 году ¦
¦ ¦и акцизов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦2. ¦Среднесписочная¦ 09 ¦тыс.¦ 0,027 ¦ 0,007 ¦ 0,007 ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦3. ¦Фонд оплаты ¦ 010 ¦млн.¦ 12,1 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ ¦
¦ ¦труда и иные ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+---------------------------
Приложение 2
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2008 г. № 385-рп
ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2008 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. ЗЕЛЕНОГРАДА"
----T---------------T------T----T-------------T-------------------T----------T---------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Код ¦Ед. ¦Отчет ¦Текущий 2008 год ¦Проект ¦Прогноз ¦
¦п/п¦показателей ¦строки¦изм.¦за предыдущий+--------T----------+плана +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦План ¦Ожид. ¦(план) ¦2010 г.¦2011 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦на 2009 г.¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+---+---------------T------T----T-------------T--------T----------T--------------------------+
¦1. ¦Выручка ¦ 01 ¦млн.¦ 310,85 ¦ 395 ¦ 395 ¦Планируется завершить ¦
¦ ¦от продажи ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦приватизацию в 2008 году ¦
¦ ¦товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦2. ¦Стоимость ¦ 02 ¦млн.¦ 53,142 ¦ 55 ¦ 55 ¦ ¦
¦ ¦чистых активов ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦3. ¦Чистая прибыль ¦ 03 ¦млн.¦ 3,675 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦4. ¦Сумма ¦ 04 ¦млн.¦ 1,475 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦
¦ ¦отчислений ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+--------------------------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+---+---------------T------T----T-------------T--------T----------T--------------------------+
¦1. ¦Объем работ, ¦ 05 ¦млн.¦ 310,85 ¦ 395 ¦ 395 ¦Планируется завершить ¦
¦ ¦услуг (без НДС ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦приватизацию в 2008 году ¦
¦ ¦и акцизов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
¦2. ¦Среднесписочная¦ 09 ¦тыс.¦ 0,445 ¦ 0,46 ¦ 0,46 ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+ ¦
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
¦4. ¦Фонд оплаты ¦ 010 ¦млн.¦ 109,539 ¦ 130 ¦ 130 ¦ ¦
¦ ¦труда и иные ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+--------------------------+
¦5. ¦Средства ¦ 011 ¦млн.¦ 252,816 ¦ 415 ¦ 415 ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказа (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+---------------------------
Приложение 3
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 14 мая 2008 г. № 385-рп
ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2008 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2011 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭЛАН-ИМПЭКС"
----T---------------T------T----T-------------T-------------------T----------T---------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Код ¦Ед. ¦Отчет ¦Текущий 2008 год ¦Проект ¦Прогноз ¦
¦п/п¦показателей ¦строки¦изм.¦за предыдущий+--------T----------+плана +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦План ¦Ожид. ¦(план) ¦2010 г.¦2011 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦на 2009 г.¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦ ¦Утверждаемые показатели экономической эффективности ¦
+---+---------------T------T----T-------------T--------T----------T----------T-------T-------+
¦1. ¦Выручка ¦ 01 ¦млн.¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦от продажи ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦2. ¦Стоимость ¦ 02 ¦млн.¦ 0,01 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦ 0,099 ¦
¦ ¦чистых активов ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦3. ¦Чистая прибыль ¦ 03 ¦млн.¦ 0,04 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦4. ¦Сумма ¦ 04 ¦млн.¦ 0,016 ¦ 0,0016 ¦ 0,0016 ¦ 0,0016 ¦ 0,0016¦ 0,0016¦
¦ ¦отчислений ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦ ¦Основные показатели деятельности предприятий ¦
+---+---------------T------T----T-------------T--------T----------T----------T-------T-------+
¦1. ¦Объем работ, ¦ 05 ¦млн.¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦услуг (без НДС ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и акцизов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦2. ¦Среднесписочная¦ 09 ¦тыс.¦ 0,008 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦
¦ ¦численность ¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+-------+
¦3. ¦Фонд оплаты ¦ 010 ¦млн.¦ 0,62 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦труда и иные ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+------+----+-------------+--------+----------+----------+-------+--------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|